2022 年2 月18 日至2022 年5 月31 日,自治区审计厅派出审计组对我公司推进工业高质量生长情况和国有资产治理情况进行了专项审计视察。我公司高度重视本次审计事情,针对报告中提出的问题,认真梳理,剖析原因,接纳步伐进行整改,现将整改结果通告如下:
一、关于推进工业高质量生长专项审计视察披露问题的整改情况
(一)关于“未按要求制定高质量生长行动计划”的问题。已整改。我公司建立事情领导小组,结合高质量生长管控职能要求,印发实施《永利集团集团高质量生长三年行动攻坚计划》。下一步,增强高质量生长事情任务治理监督,确保各项事情有效落实和推进。
(二)关于“工业生长人才及技术投入方面保存的引进人才缺乏”的问题。已整改。我公司完成科创中心和智能工厂建设,增强与高等院校相助力度,连续拓宽引才引智渠道,流通高效人才接收渠道,按期接收专业人才。
二、关于国有资产治理专项审计视察披露问题整改情况
(一)关于“部分借款收回难度较大”的问题。已整改。我公司认真审核借款申请、借款用途,按实际情况进行借款审批,建立借款台账,做到有据可依,有据可查。
(二)关于“‘两金’管控有待增强”的问题。已整改。我公司强化历程管控,夯实两金压控基础事情,压实压紧应收款项清收专项事情,凭据“突出重点、发动全局”的事情思路,对账龄长、金额大、有危害的重点应收款项项目实施督办,严格控制“两金”。
(三)关于“部分租金未能按期收取”的问题。已整改。我公司通过发送律师函、诉讼等方法进行催收,包管债权。
(四)关于“大宗贸易业务造成损失”的问题。已整改。出台《开展大宗贸易业务暂行步伐》,增强审核贸易相助方的资质、履约能力、财务状况,强化危害防控,2019至今未爆发大宗贸易业务损失。
(五)关于“部分子公司经济效益较差”的问题。已整改。制定亏损子企业治理计划,将该项事情纳入年度专项任务考核,多措并举增强经济效益。
(六)关于“部分子公司资产欠债率较高”的问题。已整改。我公司全力增进收入增长,降本增效,加速资金周转,加速应收库存周转,压缩资金占用,优化资产欠债规模。
(七)关于“部分重大事项论证不敷充分”的问题。已整改。我公司增强投资治理,防备投资危害,对项目实施历程中可能面临的危害进行识别剖析,制定防控步伐,发挥预警机制。
(八)关于“子公司投资效益未体现”的问题。已整改。我公司增强投资项目运营治理,提高运营效率,增加运营收入。
特此通告。
永利集团
2022年12月6日